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索  引 号: 782638155/2019-08481 分  类: 综合政务 ; 其他
发文机关: 蛟河市民族宗教局 成文日期: 2018年01月29日
标      题: 蛟河市民族宗教局2018年部门预算
发文字号: 2018-01-29 发布日期: 2018年01月29日
主  题 词:
 蛟河市民族宗教局2018年部门预算

 

 

 

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支预算表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算财政拨款支出预算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、 一般公共预算财政拨款政府采购预算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公经费”预算统计表

十、 政府性基金收支预算表

 

 

第一部分    部门概况

一、单位概况

1、单位情况

单位名称:蛟河市民族宗教局

成立时间:2006年

单位性质:蛟河市民族宗教局是蛟河市负责民族、宗教工作的职能部门。

主要职能:

1)宣传、贯彻执行党和国家民族宗教工作的方针政策和法律法规,参与研究制订发展民族地区经济的政策及总体规划,并组织实施。

2)组织检查指导民族地区的经济、文化和教育等工作。

(3)对全市宗教界人士进行爱国主义教育,协同有关部门做好少数民族干部、少数民族人士的培养教育和使用工作。

(4)负责宗教活动场所的审查批准和年检登记,做好宗教团体申请新建、翻建、扩建教堂和寺院的审查上报工作,

(5)对宗教团休进行管理,确保其在究法和法律允许的范围内开展活动。

(6)负责清真饮食市扬的检查指导工作。

(7)负责少数民族成份的认定、更改和民族宗教方面的来信、来访处理工作。

(8)承办市委、市政府交办的其它工作。

2、机构设置

机构设置包括: 民族宗教局下设宗教服务中心。

人员情况:在职人员7人,编制数11人,领导职数2个。

第二部分  情况说明

 

2018年预算安排情况

一、2018年收支预算总体情况及增减变化情况说明

本单位收入总计90.18万元,其中财政拨款收入90.18万元。

本单位支出总计90.18万元,其中一般公共服务支出83.36万元,住房保障支出6.82万元。

2018年收支总预算90.18万元,比2017年收支总预算增加万元,主要原因为新增加事业编制人员。

二、2018年一般公共预算拨款情况

2018年一般公共预算当年拨款90.18万元,其中基本支出79.18万元,项目支出11万元。

基本支出中,人员经费70.39万元,占88.90%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭补助支出;

公用经费8.79万元,占11.1%,主要包括:办公费、水电费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

三、三公经费增减变化原因

1)本单位上年和本年无因公出国(境)费用;

2)公务接待费本年预算数0.5万;公务接待费上年预算数0.5万;

3)公务用车费上年预算数3.5万,其中公务用车运行维护费3.5万,无公务用车购置;本年无公务用车费预算,无公务用车购置。本单位“三公”经费预算安排无增减变化。

四、政府采购情况

2018 年无政府采购预算。

五、政府性基金预算拨款情况

本部门无政府性基金预算拨款。

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指银行存款利息收入。

三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

七、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出(含车辆购置税)及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分  预算表格

 

一、 收支预算表

二、 收入预算表

三、 支出预算表

四、 财政拨款收支预算表

五、 一般公共预算财政拨款支出预算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出预算表

八、 一般公共预算财政拨款政府采购预算表

九、 一般公共预算财政拨款“三公经费”预算统计表

十、 政府性基金收支预算表

      (以上表格见附表)