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中国共产主义青年团磐石市委员会2025年部门预算
日期:2025-02-05    来源:磐石市人民政府
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中国共产主义青年团磐石市委员会2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二五年二月五日

 

 

 

 

 

 

中国共产主义青年团磐石市委员会

2025年预算目录

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支

二、 收入

三、 支出

四、 财政拨款收支

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出

十一、 项目支出绩效目标表

 

 

 

第一部分    部门(单位)概况

  

 一、主要职能

单位名称:中国共产主义青年团磐石市委员会

成立时间:1973

单位性质共青团是党的助手和后备军,是党和政府联系青年的桥梁和纽带。团市委是全市共青团组织的领导机关, 在市委的领导下组织开展共青团工作和青少年工作。

主要职能:(一)贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、省委、吉林市委、磐石市委要求,领导全市共青团工作和少先队工作,在市青联中发挥核心作用,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)贯彻落实党中央关于青年工作的方针、政策,根据党的中心任务和市委、上级团组织不同时期的工作部署,提出工作方针、任务和措施,保证各项工作的贯彻落实。

(三)教育和引导全市团员青年践行社会主义核心价值观,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。培养有理想、有道德、有文化、有纪律的中国特色社会主义事业合格建设者和接班人。组织和带领青年在全市经济、政治、文化、社会、生态建设中发挥生力军和突击队作用。

(四)调查全市青少年思想动态和青年工作状况,研究全市青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,及时向市委和上级团组织反映青年思想动态,提出意见和建议,开展各种活动,加强正确引导。

(五)加强网上共青团建设,健全智慧共青团平台,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚。加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,组织青少年积极开展网上舆论斗争,弘扬主旋律。

)坚持党建带团建,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,重点向非公有制经济组织、社会组织等新兴领域和社区(村)等基础领域延伸团的组织和工作覆盖。对团校、青少年活动阵地、青少年综合服务平台(吉青家园)等事务进行规划和管理。

)处理和协调与全市青少年利益相关的事务,向市委、市政府反映青少年愿望和呼声。会同有关部门做好未成年人保护工作,有效预防青少年违法犯罪,设立青少年维权室,依法维护青少年的合法权益。

)抓好团员、团干部队伍建设和团的基层组织建设,从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格发展团员制度,严格团干部考核监督,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;加强全市专职、挂职、兼职团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;推荐1优秀团员作为党的发展对象,配合党组织选拔、推荐和输送优秀青年干部。

)协助政府教育部门做好全市中、小学学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

)培育磐石市青少年事务社会工作专业人才队伍,制定全市青年志愿服务工作规划、意见,指导青年志愿服务工作

(十)完成市委和市政府交办得其他任务。

主要业务:青少年思想引领、扶持青年创业就业、服务青少年成长成才、夯实团建工作基础

主要业务:青少年思想引领、扶持青年创业就业、服务青少年成长成才、夯实团建工作基础

   二、机构设置

机构设置包括:组宣部基层组织建设部、基层部社会联络部、学少部

人员情况:在职人员7人,编制数9人,领导职数2个。   

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  情况说明

 

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算88.99万元,比 2024年预算数71.15万元增加17.84万元,主要原因:人员增加,基本支出增加

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算88.99万元,其中:本年收入86.61万元,占97.33%;上年结转2.38万元,占2.67%。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入86.61万元,占97.33%;政府性基金收入0万元,0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,0%;其他收入2.38万元,占2.67%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算88.99万元,其中:基本支出72.25万元,占81.19%;项目支出16.74万元,占18.81%。

2025财政拨款收支预算情况

2025财政拨款收支总预算88.99万元,其中:本年收入86.61万元,上年结转2.38万元。支出包括:一般公共服务支出69.72万元,社会保障和就业支出10.81万元,卫生健康支出2.62万元,住房保障支出5.85万元,国有资本经营预算支0万元

    2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款88.99万元,其中基本支出72.25万元,占81.19%;项目支出16.74万元,占18.81%。基本支出中,人员经费65.54万元,占90.71%公用经费6.71万元,占9.29%。

一般公共服务(类)支出69.72万元,占78.35%,主要用于:行政运行,其他群众团体事务支出。

社会保障和就业(类)支出10.81万元,占12.15%,主要用于:机关事业单位基本养老保险支出,机关事业单位职业年金缴费支出,财政对失业保险基金、工伤保险基金的补助。

卫生健康(类)支出2.62万元,占2.94%,主要用于:行政单位医疗。

住房保障(类)支出5.85万元,占6.57%,主要用于:住房公积金。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出72.25万元,其中:

人员经费65.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出

公用经费6.71万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费

2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025“三公”经费预算数0万元,比2024年预算减少 0万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2024年预算数相同。

2.公务接待费0万元,比 2024年预算数减少0万元,主要原因是本部门无公务接待费

3.公务用车购置及运行费0万元,比2024年预算数减

0万元。其中,公务用车运行维护费0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本部门无公务用车购置及运行费,公务用车购置0万元,比2024年减少0万元,主要原因是本部门无公务用车购置

    2025年政府性基金预算支出情况

本部门(单位)无政府性基金预算支出。

2025年国有资本经营预算支出情况

本部门(单位)国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算6.19万元,比 2024年预算增加2.16万元,增长53.6%,主要原因是人员增加

(二)政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购办公设备和其他设备预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20251月,部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

(四)预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2025年确定2个部门本级预算项目,涉及金额16.66万元,项目内容为临聘人员工资项目和工作经费项目,主要目标为青少年思想引领、扶持青年创业就业、服务青少年成长成才、夯实团建工作基础。同时,将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值(附预算项目绩效目标申报表)。

 

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入:指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

、项目支出绩效目标:是以项目支出为对象,以项目实施所带来的产出和结果为主要内容,促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标

 

 

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表(预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据.

C:\fakepath\团市委预算公开.zip

 



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