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磐石市文化广播电视和旅游局 2025年部门预算
日期:2025-02-05    来源:磐石市人民政府
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磐石市文化广播电视和旅游局

2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二五年二月五日

 

 

 

 

 

 

磐石市文化广播电视和旅游局2025年预算

   

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支

二、 收入

三、 支出

四、 财政拨款收支

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出

十一、 项目支出绩效目标表

 

第一部分    部门(单位)概况

  

 一、主要职能

单位名称:磐石市文化广播电视和旅游局

成立时间:2019年3月25号

单位性质:行政机关

(一)贯彻执行国家和省、吉林市、磐石市有关文化艺术、广播电视、旅游、、体育方面的方针政策和法律法规。

(二)拟订全市文化艺术、广播电视、旅游业、物、体育事业和产业发展规划并组织实施;研究制定相关政策措施,促进文化艺术、广播电视、物、体育事业和产业发展;指导和推进文化艺术、广播电视、旅游、物、体育领域的体制机制改革。

负责监管全市文化艺术经营活动。

(四)负责全市广播电视节目、信息网络视听节目、公共视听载体播放的视听节目的监督管理和广播电视节目生产、传输、监测工作,审查其内容和质量;开展好广播电视村村通工程建设。

(五) 负责全市从事演艺活动的民办机构、广播影视、信息网络视听节目服务机构的行业监管,实施准入和退出管理工作。

指导、扶助所辖区域文化艺术、广播电视、产业发展、规划和指导农村文化基础设施,开展好“文化下乡”活动。

)指导协调文物的管理、保护、抢救、研究、宣传等工作;负责管理文物市场和文物行政执法工作。

研究拟订旅游市场开发战略;组织全市旅游整体形象对外宣传和重大促销活动;组织、指导重要旅游产品的开发;组织全市旅游资源的普查工作,指导重点旅游区域的规划开发建设;拟订旅游景区景点、度假区及旅游住宿和特种旅游项目的设施标准和服务标准,并组织实施;监督、检查旅游市场秩序和服务质量,受理旅游者投诉,维护旅游者合法权益,参加重大旅游安全事故的救援和处理;指导全市旅游教育、培训工作;负责旅游从业人员职业资格制度和等级制度的实施。

(九)按照行业监管要求,做好相关安全监管工作。负责配合有关部门协调、指导、监督全市A级景点、星级旅游宾馆、乡村星级旅游农家乐、旅行社(分社、门市部)、旅游车队等相关旅游行业的安全监督检查指导。负责督促指导歌舞娱乐、电子游艺、营业性演出等公众聚集场所的安全管理;负责监督检查公共体育馆安全运行工作。

)贯彻落实《体育法》和《全民健身条例》,负责全市体育工作体制改革、研究拟订全民健身实施计划,对全市群众体育活动进行指导,抓好业余体育训练,培养体育后备人才。

(十根据国家有关法律、法规,负责文化、旅游、体育、文物行业的行政审批工作;负责组织协调行政事项的勘查、论证、审核、上报相关工作;负责行政审批事项的行政应诉;负责行政审批专用章的管理;负责法律、法规、规章规定由本部门承担的其他行政审批事项。

(十完成市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述主要职责磐石市文化广播电视和旅游局内设5个机构,分别为办公室、文化科、广播电视(行政审批办公室)文物保护和考古工作科、体育科

纳入磐石市文化广播电和旅游局2024年度部门算编制范围的单位包括:

1.磐石市文化广播电视和旅游局(本级

2.磐石市文化馆

3.磐石市图书馆

4.磐石市少年儿童体育学校

5.磐石市文化市场综合执法大队

6、磐石市文物管理所

7、磐石市旅游产业发展办公室

 

 

 

 

第二部分  情况说明

 

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算 2067.23 万元,比 2024年预算数 3251.03 万元减少 1183.8 万元,主要原因:厉行节约,缩减开支,项目减少。

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 2067.23 万元,其中:本年收入 804.15万元,占38.90%;上年结转 1263.08 万元,占61.10%。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入 1874.28 万元,占90.67%;政府性基金收入 192.95 万元,9.33%;国有资本经营预算拨款收入 0 万元,0%;其他收入 0 万元,占0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算 2067.23万元,其中:基本支出 804.25 万元,占38.90%;项目支出 1262.98 万元,占61.10%。

2025财政拨款收支预算情况

2025财政拨款收支总预算 2067.23 万元,其中:本年收入 804.15 万元,上年结转 1263.08 万元。支出包括:一般公共服务支出0万元,文化旅游体育与传媒支出 1593.46 万元,社会保障和就业支出 124.79 万元,卫生健康支出 25.53 万元,城乡社区支出 69.49 万元,住房保障支出 61.50 万元,国有资本经营预算支 0 万元,其他支出192.46万元

    2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款 1874.28 万元,其中基本支出 804.25 万元,占42.91%;项目支出 1070.03 万元,占57.09%。基本支出中,人员经费 733.76 万元,占91.24%公用经费 70.49 万元,占8.76%。

文化旅游体育与传媒(类)支出 1593.46 万元,占85.02%,主要用于:文化、旅游、体育等相关支出。

社会保障和就业(类)支出124.79万元,占6.66%,主要用于:社会保障和就业等相关支出。

卫生健康(类)支出25.53万元,占1.36%,主要用于:卫生健康等相关方面支出

城乡社区支出 69 万元,占3.68%,主要用于:城乡社区公共设施等相关方面支出。

住房保障(类)支出 61.5万元,占3.28%,主要用于:住房保障相关支出。

   六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 804.25 万元,其中:

人员经费 733.76 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出

公用经费 70.49 万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费

2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

单位“三公”经费预算支出

    2025年政府性基金预算支出情况

单位无政府性基金预算支出。

2025年国有资本经营预算支出情况

单位国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算46.62万元,比 2024年预算增加 13.62 万元,增加41.27%,主要原因水费、电费、取暖费项目增加。

(二)政府采购情况

2025年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购办公设备和其他设备预算 0 万元,政府采购工程预算 0万元,政府采购服务预算 0 万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20251月,部门本级和所属各预算单位共有车辆0 辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车 0 ,一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备 0 万元。

(四)预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2025年确定 2 个部门本级预算项目,涉及金额 23.37万元,项目内容为1.2025年公益岗工资主要目标为完成2025年公益岗工资支出。2.2025年工作经费,主要目标为全年使用工作费20万元同时,将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值(附预算项目绩效目标申报表)。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入:指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

、项目支出绩效目标:是以项目支出为对象,以项目实施所带来的产出和结果为主要内容,促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标

 

 

 

 

 

 

第四部分  预算表格

 

2025年部门预算表套表(预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据.

 

注意:请勿删减文字部分内容,表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\文广旅局2025预算公开附件1-5.zip



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