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磐石市国库支付中心 2025年部门预算
日期:2025-02-05    来源:磐石市人民政府
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磐石市国库支付中心

2025年部门预算

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二五年二月五日

 

 

 

 

 

 

磐石市国库集中支付中心2025年预算

  

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支总表

二、 收入总表

三、 支出总表

四、 财政拨款收支总表

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出表

十一、 项目支出绩效目标表

 

 

 

第一部分    部门(单位)概况

 

 一、主要职能

单位名称:磐石市国库集中支付中心

成立时间:2012年

单位性质:磐石市国库集中支付中心主要是配合磐石市财政局国库科加强财政资金管理,负责财政资金支付的审核、支付、会计核算与系统维护,为保证财政资金安全发挥了积极作用。

主要职能:(一)配合磐石市财政局国库科加强财政资金支付管理,建立国库单一账户体系,为预算单位设立总账及分类账管理系统:(二)负责财政资金国库集中支付的审核、支付、会计核算与系统维户;

(三)认真拟定预算支出和部门预算支出计划,严密财政资金拨付程序,保证资金安全。

主要业务:财政资金国库集中支付的审核、支付、会计核算与系统维护等。 

二、机构设置

机构设置包括:根据编办批复,磐石市国库集中支付中心内设0个机构。

  人员情况:在职人员35人,编制数40人,领导职数2个。

第二部分  情况说明

 

一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算 360.59万元,比2024年预算数353.65万元,增加6.94万元,主要原因:一般公共预算支出增加。

二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算360.59万元,其中:本年收入358.62万元,占99.45%;上年结转1.98万元,占0.55%。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入360.59万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、2025年支出预算情况

2025年支出预算360.59万元,其中:基本支出359.6万元,占99.73%;项目支出0.99万元,占0.27%。

四、2025年财政拨款收支预算情况

2025年财政拨款收支总预算360.59万元,其中:本年收入358.62万元,上年结转1.98万元。支出包括:一般公共服务支出260.32万元,社会保障和就业支出56.27万元,卫生健康支出16.30万元,住房保障支出27.7万元,国有资本经营预算支0万元。

五、2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款260.21万元,其中:基本支出259.21万元,占99.62%;项目支出1万元,占0.38%。基本支出中,人员经费238.18万元,占91.89%;公用经费21.02万元,占8.11%。

一般公共服务(类)支出260.32万元,占72.19%,主要用于:保障单位正常运转。

社会保障和就业(类)支出56.27万元,占15.6%,主要用于:职工基本养老保障缴费。

卫生健康(类)支出16.3万元,占4.52%,主要用于:职工基本医疗保障缴费。

住房保障(类)支出27.7万元,占7.68%,主要用于:职工住房公积金缴费。

六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出259.21万元,其中:

人员经费238.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等;

公用经费21.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025年“三公”经费预算数4万元,比2024年预算减少0万元。其中:

1.因公出国(境)费0万元,与2024年预算数相同。

2.公务接待费0万元,与2024年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费4万元,与2024年预算数相同。其中,公务用车运行维护费4万元,与2024年预算数相同。公务用车购置0万元,与2024年预算数相同。

八、2025年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2025年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

本单位为事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况

2025年本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

   截至2025年1月,部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,价值200万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算项目绩效目标管理情况

  按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2025年确定2个部门本级预算项目,涉及金额5万元,项目内容为车辆运行费主要目标保证本单位工作平稳运转正常。同时,将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值(附预算项目绩效目标申报表)。

 

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入:指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

七、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

八、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

十二、项目支出绩效目标:是以项目支出为对象,以项目实施所带来的产出和结果为主要内容,为促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标。

 

 

 

 

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表(预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据).

 C:\fakepath\2025年支付中心预算公开.zip



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