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磐石市明城镇人民政府2025年部门预算
日期:2025-02-05    来源:磐石市人民政府
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磐石市明城镇人民政府2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二五年二月五日

 

 

 

 

 

 

磐石市明城镇人民政府2025年预算

 

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支

二、 收入

三、 支出

四、 财政拨款收支

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出

十一、 项目支出绩效目标表

第一部分    部门(单位)概况

  

 一、主要职能

单位名称:磐石市明城镇人民政府

成立时间:2005年

单位性质:磐石市明城镇人民政府是乡镇层级的国家行政机关,主要是管理本行政区经济、教育、文化、卫生、体育、民族等事务的基层国家行政机关。

主要职能:(一)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;

(二)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

(三)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利。民主权利和其他权利;保护各种经济组织的合法权利;

(四)保障少数民族和尊重少数民族的风俗习惯;保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

(五)办理上级人民政府交办的其他事项。

主要业务:统筹区域发展、组织公共服务、实施综合管理、动员社会参与、领导基层自治、维护安全稳定、深化“放管服”、完成法律、法规、规章规定的其他事项等。

 二、机构设置

机构设置包括:1、磐石市明城镇人民政府(含财政所);

2、磐石市明城镇综合服务中心;

人员情况:在职人员78人,编制数98人,领导职数12个。

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  情况说明

 

    一、2025年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2025年收支总预算1508.66万元,比 2024年预算数1528.63万元减少19.97 万元,主要原因:部分预算项目消减

    二、2025年收入预算情况

2025年本单位收入预算 1508.66 万元,其中:本年收入 1120.69万元,占74.28%;上年结转387.97万元,占25.72%。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入 1120.69万元,占100%;政府性基金收入 0 万元,0.0%;国有资本经营预算拨款收入0 万元,0.0%;其他收入 0 万元,占0.0%。

    三、2025年支出预算情况

2025年支出预算1508.66万元,其中:基本支出1035.03 万元,占68.61%;项目支出 473.63 万元,占31.93%。

2025财政拨款收支预算情况

2025财政拨款收支总预算1508.66万元,其中:本年收入1120.69 万元,上年结转 387.97万元。支出包括:一般公共服务支出813.21万元,社会保障和就业支出151.73万元,卫生健康支出33.32万元,城乡社区支出211.59万元,农林水支出134.18万元,住房保障支出75.37万元,灾害防治及应急管理支出4.26万元,其他支出85万元,国有资本经营预算支 0 万元

    2025年一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算当年拨款1423.66万元,其中基本支出1035.03万元,占72.70%;项目支出388.63万元,占27.30%。基本支出中,人员经费944.44万元,占91.25%公用经费90.59万元,占8.75%。

一般公共服务(类)支出 813.21万元,占57.12%,主要用于:行政事业人员工资、奖金及公务经费

社会保障和就业(类)支出 151.73万元,占10.66%,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出;财政对失业保险基金补助、财政工伤保险基金的补助。

卫生健康(类)支出 33.32 万元,占2.34%,主要用于:行政单位人员医疗保障缴费

城乡社区(类)支出211.59万元,占14.86%,主要用于:社区行政运行;小城镇基础设施建设;城乡社区环境卫生。

农林水(类)支出134.18万元,占9.43%,主要用于:农业、水利、林业事业机构支出;水利工程运行与维护;对村级公益建设的补助;对村民委员会和党支部的补助。

住房保障(类)支出 75.37 万元,占5.29%主要用于:行政事业单位人员住房公积金的缴费。

灾害防治及应急管理(类)支出4.26万元,占0.30%,主要用于消防救援事务支出。

    六、2025年一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算基本支出 1035.03万元,其中:

人员经费944.44万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费生活补助、其他对个人和家庭补助支出

公用经费90.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费工会经费、公务用车运行维护费

2025年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2025“三公”经费预算数10万元,与 2024年预算数相同。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2024年预算数相同。

2.公务接待费 0 万元,与 2024年预算数相同。

3.公务用车购置及运行费 10万元,与 2024年预算数相同。其中,公务用车运行维护费10 万元,与 2024年预算数相同,公务用车购置 0 万元,与 2024年预算数相同。

    2025年政府性基金预算支出情况

本部门(单位)上年结转政府性基金预算支出85万元,主要用于:用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(明城镇联合村上碾子沟屯水泥路及石砌边沟改造项目)

2025年国有资本经营预算支出情况

本部门(单位)国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2025年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算 90.59 万元,比 2024年预算增加 37.43 万元,增长70.41%,主要原因是人员增加,相关支出增加。

(二)政府采购情况

2025年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购办公设备和其他设备预算0万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20251月,部门本级和所属各预算单位共有车辆2 辆,其中,领导干部用车 0 辆、一般公务用车2,一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车 0 辆,价值200万元以上大型设备0 台(套)。

2025年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0 万元。

(四)预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2025年确定5个部门本级预算项目,涉及金额 86.78万元,一为明城镇临聘人员工资项目,主要目标通过项目的开展,按时足额拨付明城镇临聘人员工资50.18万元,实现明城镇临聘人员工资顺利发放的目标,二为明城镇食堂支出,主要目标;为通过项目的开展,按时足额拨付明城镇食堂支出经费10万元,实现明城镇食堂正常运转的目标;三为明城镇工作经费项目,主要目标:通过项目的开展,按时足额拨付明城镇工作经费项目经费5万元,实现我镇工作经费顺利发放的目标;四为明城镇生产用车项目,主要目标通过项目的开展,按时拨付明城镇生产用车项目经费1.6万元,实现我镇生产用车正常运行的目标;明城镇扩权强镇项目,主要目标通过项目的开展,按时拨付明城镇扩权强镇项目经费20万元,实现我镇明城镇扩权强镇项目正常运行的目标;同时,将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值(附预算项目绩效目标申报表)。

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入:指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

、项目支出绩效目标:是以项目支出为对象,以项目实施所带来的产出和结果为主要内容,促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标

 

 

 

 

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表(预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据.

 

注意:请勿删减文字部分内容,表格中如果是空表也需要保留。

C:\fakepath\明城镇2025预算公开附件1-5.zip



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