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磐石市青少年活动中心 2026年部门预算
日期:2026-02-03    来源:磐石市人民政府
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磐石市青少年活动中心

2026年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二〇二六年二月三日

 

 

 

 

 

 

磐石市青少年活动中心2026年预算

 

第一部分  部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置

第二部分  情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  预算表格

一、 收支

二、 收入

三、 支出

四、 财政拨款收支

五、 一般公共预算支出表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出

九、 国有资本经营预算支出表

十、 项目支出

十一、 项目支出绩效目标表

 

 

 

第一部分    部门(单位)概况

  

 一、主要职能

单位名称:磐石市青少年活动中心

成立时间:2021

单位性质事业单位

主要职能:以课外活动为中心,发挥自身优势,以阵地为依托,以活动为载体,以社会为舞台,以服务青少年为出发点,为青少年参加各类活动提供条件;积极探索课外教育活动的新模式,探索建立全市教育资源的整合方式,不断提升活动中心的内涵和质量;负责管理、指导全市中小学、幼儿园开展课外活动、推动中心规范化、多元化发展

主要业务:兴趣培训、营地研学、素质教育提升、观看红色电影等。

   二、机构设置

根据上述职责,磐石市青少年活动中心内设 3 个机构,分别为主任室、安全办公室、财会室。

人员情况:在职人员6人,编制数12人,领导职数1个。

   

第二部分  情况说明

 

    一、2026年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、国有资本经营预算支出。2026年收支总预算 89.42万元,比 2025年预算数 65.96万元增加 23.46万元,主要原因:2026年职工晋级,人员工资增加

    二、2026年收入预算情况

2026年本单位收入预算 89.42万元,其中:本年收入89.42万元,占100%;上年结转0万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款收入89.42万元,占100%;政府性基金收入0万元,0%;国有资本经营预算拨款收入0万元,0%;其他收入0万元,占0%。

    三、2026年支出预算情况

2026年支出预算89.42万元,其中:基本支出89.42万元,占100%;项目支出0万元。

2026财政拨款收支预算情况

2026财政拨款收支总预算89.42万元,其中:本年收入 89.42万元。支出包括:教育支出71.85万元,社会保障和就业支出7.81万元,卫生健康支出3.43万元,住房保障支出5.86万元,国有资本经营预算支0万元

    2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算当年拨款89.42万元,其中基本支出89.42万元,占100%;项目支出0万元,占0%。基本支出中,人员经费67.26万元,占75.2%公用经费22.13万元,占24.7%。

教育支出71.85万元,占80.35%,主要用于:人员和公用经费支出。

社会保障和就业(类)支出7.81万元,占8.7%,主要用于:全体教师养老保险,失业保险,职业年金,工伤保险。

卫生健康(类)支出3.43万元,占3.84%,主要用于:全体教师医疗保险费。

住房保障(类)支出5.86万元,占6.56%,主要用于:全体教师住房公积金支出。

   六、2026年一般公共预算基本支出情况

2026年一般公共预算基本支出89.42万元,其中:

人员经费67.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、其他对个人和家庭补助支出

公用经费22.13万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费

2026年一般公共预算财政拨款“三公经费”情况

2026“三公”经费预算数0 万元,比2025年预算减少 0万元。其中:

1.因公出国(境)费 0 万元,与 2025年预算数相同。

2.公务接待费0万元,比 2025年预算数减少0万元

3.公务用车购置及运行费0万元,比 2025年预算数减

0万元。其中,公务用车运行维护费0万元,比 2025年减少0万元,公务用车购置0万元,比2025年减少0万元。

    2026年政府性基金预算支出情况

本部门(单位)无政府性基金预算支出。

2026年国有资本经营预算支出情况

本部门(单位)国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2026年部门本级1家行政单位以及0家参公管公事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元,比 2026年预算增加0万元,增长0%

(二)政府采购情况

2026年政府采购预算总额0万元,其中:政府采购办公设备和其他设备预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20261月,部门本级和所属各预算单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0 辆、一般公务用车0,一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,价值200万元以上大型设备0台(套)。

2026年部门预算安排购置车辆及价值200万元以上大型设备0万元。

(四)预算项目绩效目标管理情况

    按照全面实施预算绩效管理的要求,结合本部门职能和重点工作,2026年确定1个部门本级预算项目,涉及金额10万元,项目内容为于支付日常办公用品和保洁人员、更夫工资以提高学校教学质量和育人环境。同时,将预算项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值(附预算项目绩效目标申报表)。

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指本级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指本级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

三、国有资本经营预算拨款收入:指本级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

四、其他收入:指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

、年末结转和结余:指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、住房公积金支出:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

、项目支出绩效目标:是以项目支出为对象,以项目实施所带来的产出和结果为主要内容,促进预算单位完成特定工作任务或事业发展所制定的目标

 

 

 

 

 

 

 

第四部分  预算表格

2025年部门预算表套表(预算一体化系统报表查询模块中提取相应数据.

 C:\fakepath\70磐石市青少年活动中心预算公开.zip

 



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